内审
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内审工作总结4篇
内审工作总结20xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照集团公司有关内部审计
2023-07-11 -
内审流程3篇
内审流程2011年田悦公司内部审核流程一、首次会议(4月20日上午8:30)主持人:审核组长(巴化三标办主任杨鹏)1、审核组长宣布首次会议开始,简单介绍审核
2023-07-08 -
2023年度企业集团内审架构与模式
内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设置内部审计网络框架、确定内部审计的范围及内容、配备
2023-06-13 -
企业安全内审工作计划五篇
企业安全内审工作计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计,保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险、
2023-02-01 -
2023年企业内审工作计划五篇(精选文档)
企业内审工作计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计;保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善
2023-01-31